2月7日至2月9日,根据《贺州市审计局关于印发<市本级财务开支异常信息排查抽查专项工作方案>的通知》文件要求及集团相关工作安排,由集团法务审计部和纪检监察室联合组成的检查组,对城投公司、实业公司等8家子公司和集团各部门开展了财务开支异常信息专项检查。
此次检查工作在各子公司和集团各部门开展自查自纠的基础上进行。检查组重点针对2020年以来在上级机关所在地差旅活动、餐饮消费、购买文具、制作宣传面板等经费支出情况,围绕执行财务制度、落实中央“八项规定”精神及系列配套政策、财务基础工作等方面,通过听取现场汇报、询问相关人员等方式,对各单位的自查和整改情况进行现场反馈,并提出合理的措施及建议。检查组要求被检查单位坚持问题导向,强化责任担当,立行立改,举一反三,切实做到问题不解决不松手,整改不到位不罢休。
通过此次检查,强化了对各子公司和集团本部财务核算的监管,规范了资金的管理和使用,引导建立和完善相应的内控制度,有效防范和化解了企业财务风险。同时,为筑牢集团干部职工廉政思想防线,不断深化作风纪律建设,持续推动清廉城投建设走深走实提供了强有力的保障。